医院关于开展科研经费审计及科研合同审计调查工作(仅供参考)

XX医院关于开展科研经费审计及科研合同审计调查工作的通知(仅供参考)

全院相关单位:

根据医院审计工作计划,经医院科研经费审计联席会议研究决定,从202X年X月上旬开始,在全院开展科研经费审计及科研合同审计调查工作。为切实做好此项工作,现将有关事项通知如下:

一、审计目的

通过审计,掌握我院科研经费管理使用的情况,找出存在的问题及薄弱环节,提出建议,杜绝违法违规行为,保护和激励科研人员的科研积极性,提高科研经费管理使用的规范性和效益性,为医院科研事业的持续健康发展服务。

二、审计依据

国务院《关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)、国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见(国发〔2014〕11号)、国家卫生计生委《关于进一步加强医学科研项目和资金管理的通知》(国卫科教函〔2014〕182号)以及《XX医院科研经费审计暂行规定》等文件。

三、审计范围

(一)201X年结题的部分国家自然科学基金项目;

(二)201X年结题的部分XX省自然科学基金项目;

(三)201X年立项的部分纵向科研项目;

(四)201X年以来立项的部分横向科研项目。

对以上科研项目经费管理使用及科研合同管理执行情况进行审计,必要时可以追溯到以前年度,审计过程中,涉及院内其他单位的,可以进行延伸审计

四、审计重点内容

(一)科研经费管理情况;

(二)科研项目预算执行情况;

(三)科研经费支出情况;

(四)科研资产购置及管理情况;

(五)科研项目经费决算和结余资金情况;

(六)科研合同管理及执行情况;

(七)其他需要审计的事项。

五、审计程序

(一)审计处下达审计通知书;

(二)召开审计进点会,科室主要负责人、分管科研负责人、课题负责人、科研秘书参会;

(三)审计人员实施审计;

(四)审计结束后出具审计报告征求意见稿,征求意见后出具正式审计报告。

六、审计时限和工作时间

(一)审计时限

主要以202X年X月—202X年X月,为主要审计时限,必要时可延伸审计至其他年度。

(二)工作时间

从202X年X月X日开始实施,到X月中旬完成。

七、审计要求

(一)高度重视,积极配合

各部门科研项目负责人要高度重视本次专项审计工作,充分认识科研经费规范管理的重要意义,积极支持、配合审计工作,按要求如实、及时提供所需审计资料,对提供审计资料的真实性和完整性负责,保障审计顺利开展。

(二)规范实施,欢迎监督

审计期间,审计处要严格按照医院有关规定执行,根据《XX医院科研经费审计暂行规定》要求,对科研经费管理使用进行全面、有效地审计,做到客观公正、实事求是,设立举报电话,接受群众监督和举报。举报电话:XXXXXXXXX。

(三)加强审计结果应用

对于审计中发现的问题,各单位要高度重视,严格按照审计报告中提出的意见和建议,制定整改措施,尽快进行落实整改,切实加强对科研经费的管理,防止问题再次发生.医院还要对落实整改情况进行后续检查。各部门、各单位、各课题组充分利用本次审计结果,建立符合医院实际的科研经费管理体系和长效机制,规范管理使用科研经费,提升医院科研管理水平。

XX医院

202X年X月X日

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